|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3270-357-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña Nº 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
11655,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161706
| Suelos de azulejos o piedra | 10 | Caja | PIEDRA PIZARRA NATURAL GRIS 40 x 40 CMS. COD. 74918. | PIEDRA PIZARRA NATURAL GRIS 40 x 40 cms. 0.96 MTS. POR CAJA. CODIGO 74918. |
$ 4.832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.320
|
$ 48.320
|
30111601
| Cemento | 2 | Saco | BEKRON D.A. SACO DE 25 KGS. CODIGO 201723 | BEKRON D.A. SACO DE 25 KGS. CODIGO 201723 |
$ 6.512,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.024
|
$ 13.024
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.655
|
|
$ 72.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.