Orden de Compra. Nº3270-387-R107 "ADQUISICION ARTICULOS DE CONSTRUCCION."
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-387-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE CONSTRUCCION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8 DIRECCIÓN: AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna -1
Impuesto 6156
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131501
Bloques de cemento40UnidadBloques de cementoPASTELON 40 x 40 FURGI COLOR AMARILLO. $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 32.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.156
TOTAL OC $ 38.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.