|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3270-39-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición 3270-8-CO08, Cierre tipo Bull-Dog. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FACTURAR A : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8
DIRECCIÓN: AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
|
|
Proveniente de Licitación
|
3270-8-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña Nº 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
113088 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FABIAN FERNANDO CARVAJAL AVALOS
|
|
R.U.T. |
13.175.335-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72103004
| Servicios de excavación | 24 | Metro Lineal | Servicios de excavación | SERVICIO CIERRE DE HORMIGON DE 2,10 MTS. DE ALTO. CONSTA DE 04 PLACAS DE 0,50 x 2 MTS. CON POSTE DE 2,80 MTS DE ALTO, CON ALAMBRE, CON BARDA. |
$ 24.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 595.200
|
$ 595.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 595.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 113.088
|
|
$ 708.288
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.