Orden de Compra. Nº3270-400-OC07 "Adquisición 3270-68-LE07, Accesorios de Computació"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-400-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 3270-68-LE07, Accesorios de Computació
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A DIVISION DE EDUCACION (AGA), AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, RUT 61.103.011-8, EL BOSQUE
Proveniente de Licitación 3270-68-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna -1
Impuesto 6702,82
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA
R.U.T. 17.534.963-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101601
SOPLADOR Y ASPIRADORA PARA COMPUTADOR Q1F 350W2UnidadSOPLADOR Y ASPIRADORA PARA COMPUTADOR Q1F 350WSOPLADOR PC $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.278 $ 35.278
Total Neto $ 35.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.703
TOTAL OC $ 41.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.