Orden de Compra. Nº3270-410-R107 "SERVICIO CARGUIO GAS A GRANEL."
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-410-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CARGUIO GAS A GRANEL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, DIRECCIÓN : AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna -1
Impuesto 16066,932
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101605
Recarga de tanques de gas210LitroRecarga de tanques de gasSERVICIO CARGUIO GAS LICUADO A GRANEL. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.630 $ 84.563
Total Neto $ 84.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.067
TOTAL OC $ 100.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.