Orden de Compra. Nº3270-46-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3270-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3270-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057563220000044140042152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña 711
Comuna Las Condes
Impuesto 71920,13
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura1Unidad25 PAÑO AMARILLO MULTIUSO 25 ESPONJA AMARILLA/VERDE MULTIUSO CLASICA 10 ESPONJA ABRASIVA VERDE 12 LAVALOZA CONSENTRADO 5LT 06 SERVILLETA CAJA 20 PQX500 UND 01 ROLLO FILM TRANSPARENTE ALIMENTO 45X1400 MT 17 BOLSA BASURA 140/160 0.6 MICRONES PQ DE 10 U 03 MASCARILLA TRES PLIEGUES X50 U 04 CAJA GUANTE QUIRURGICO X100 U TALLA L 02 CLORO LIQUIDO 5LT 03 TOALLA PAPEL JUMBO PACK X2   $ 378.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.527 $ 378.527
Total Neto $ 378.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.920
TOTAL OC $ 450.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.