|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3270-48-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3270-41-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.008-8 |
|
Dirección de Facturación |
La Cabaña 711 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña 711 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Frigorissimo |
|
Razón Social |
FRIGORISSIMO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.334.704-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Frigorissimo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO BASE TECNICA DE MANTENIMIENTO DE AMBOS ELEMENTOS. | |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.