Orden de Compra. Nº3270-65-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3270-11-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-65-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3270-11-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8 DIRECCIÓN: AV. J.M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
Proveniente de Licitación 3270-11-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna -1
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA
R.U.T. 76.077.780-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura PAQUETE DE 5 UNIDADES50PaqueteBolsas de basura PAQUETE DE 5 UNIDADESBOLSA DE BASURA 100 x 120 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.