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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3270-74-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3270-12-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8
DIRECCIÓN: AV. J.M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
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Proveniente de Licitación
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3270-12-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña Nº 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8268,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Bascuñan Correa Felipe A. y Otros
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R.U.T. |
50.351.440-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| enchufes de seguridad 10' amp ticino solo | 20 | Unidad | enchufes de seguridad 10' amp ticino solo | ENCHUFES MAGGI MACHO DE SEGURIDAD, PARA CANALETAS LEGRAND |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.520
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$ 43.520
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Total Neto
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$ 43.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.269
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$ 51.789
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.