Orden de Compra. Nº3270-93-CM17 "PSH/ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-93-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra PSH/ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna El Bosque
Impuesto 20406,19
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS 990148(975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS; Código: 12569;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 12.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.864 $ 102.864
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD 1049564(1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91611MZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537 $ 4.537
Total Neto $ 107.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.406
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 127.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.