Orden de Compra. Nº3271-11-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-11-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna
Impuesto 129072
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso250 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.250 $ 588.250
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006396 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES 1024396(1006396) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES; Código: 11242AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006395 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50 UNIDADES 1024395(1006395) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50 UNIDADES; Código: 11242VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006407 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD 1024407(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas40 (1007849 )ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD 1025849(1007849) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: 21441; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.440 $ 29.440
Total Neto $ 686.190
Descuento $ 6.862
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.072
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 808.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.