Orden de Compra. Nº3271-14-CM17 "Art. de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-14-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Art. de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 26018,5278
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos10 (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD 1024666(1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos15 (1108387) CARPETA DISSAN CUERO NEGRO OFICIO UNIDAD 1128387(1108387) CARPETA DISSAN CUERO NEGRO OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.125 $ 115.125
Total Neto $ 139.025
Descuento $ 2.085
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.019
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.