|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3271-14-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Art. de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
|
|
R.U.T. |
61.936.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
San José de la Sierra Nº 360 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
26018,5278 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José de la Sierra Nº 360 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-03-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Sandra Gioconda Tello López |
|
Razón Social |
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
|
|
R.U.T. |
8.966.563-9 |
|
Sucursal |
Sandra Gioconda Tello López |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702 2239-4-LP14
| Envases para residuos o forros rígidos | 10 | | (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD 1024666 | (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.900
|
$ 23.900
|
44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 15 | | (1108387) CARPETA DISSAN CUERO NEGRO OFICIO UNIDAD 1128387 | (1108387) CARPETA DISSAN CUERO NEGRO OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.675,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.125
|
$ 115.125
|
|
|
Total Neto
|
$ 139.025
|
|
Descuento
|
$ 2.085
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.019
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 162.959
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.