Orden de Compra. Nº3271-17-CM17 "Art. de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-17-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Art. de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 31226,1257
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar100 (960386) CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE UNIDAD 977386(960386) CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE UNIDAD; Código: S184520;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS 10 (1006158) LIBRO DE OFICINA RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS UNIDAD 1024158(1006158) LIBRO DE OFICINA RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS UNIDAD; Código: R602602;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.020 $ 15.020
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: L506380;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
46111502
2239-4-LP14
Minas30 (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: L506404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector30 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD 1248381(1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD; Código: R510924;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1314079) CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD 1340100(1314079) CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD; Código: T380218;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario27 (1362778) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO URAL 2017 UNIDAD 1389281(1362778) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO URAL 2017 UNIDAD; Código: D105033;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.247 $ 50.247
Total Neto $ 165.797
Descuento $ 1.449
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.226
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.