Orden de Compra. Nº3271-183-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3271-77-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-183-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3271-77-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA MANTTO. Y REPARACIÓN DE PERGOLA CLUB DE CAMPO
Proveniente de Licitación 3271-77-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 23929,17
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Viñuela S.A.
R.U.T. 83.498.200-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10GalónDiluyentes para pinturasAGUARAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42143509
vinilit 250 c.c.4Galónvinilit 250 c.c.PEGAMNETO PARA PVC DE 200cc $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.624 $ 5.624
31201602
Pastas 50 grms.2CajaPastas 50 grms.PASTA PARA SOLDAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaLIJA PARA MADERA GRANO 100 $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesDILUYENTE DUCO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaPLIEGO LIJA PARA FIERRO $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
30102216
Plancha de caucho25UnidadPlancha de cauchoPLANCHA DE AISLAPOOL DE 1mt X 2mt X 5cm $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.050 $ 48.050
11121604
Madera de coníferas25UnidadMadera de coníferasPINO DE 3" X 1 CEPILLADO $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.025 $ 14.025
11121604
Madera de coníferas25UnidadMadera de coníferasPINO 4" X 1 BRUTO $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31201610
Cola fría x kg.2kilogramoCola fría x kg.COLA FRIA $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31201601
Adhesivos químicos x litro2kilogramoAdhesivos químicos x litroAGOREX 60 $ 4.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.044 $ 8.044
26121505
valor x 10 kgs. galvanizado n°142Packvalor x 10 kgs. galvanizado n°14ALAMBRE DEL 14 DE 10 KILOS $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 125.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 23.929
TOTAL OC $ 149.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.