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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3271-184-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3271-77-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES PARA MANTTO. Y REPARACIÓN DE PERGOLA CLUB DE CAMPO |
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Proveniente de Licitación
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3271-77-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
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R.U.T. |
61.936.500-3 |
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Dirección de Facturación |
San José de la Sierra Nº 360 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
9718,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José de la Sierra Nº 360 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercio Internacional C. y C. Ltda.
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R.U.T. |
89.775.300-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| PINTURA ESMALTE VERDE REJA SOQUINA | 6 | Galón | PINTURA ESMALTE VERDE REJA SOQUINA | GALON ESMALTE VERDE REJA |
$ 7.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.970
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$ 47.970
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31161608
| TIRAFONDO 3" (PRECIO UNITARIO) | 2 | Caja | TIRAFONDO 3" (PRECIO UNITARIO) | caja tirafondo de 3" garvanizado |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160
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$ 160
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31191501
| LIJA AL AGUA GR 400 | 10 | Unidad | LIJA AL AGUA GR 400 | LIJA BARNIZ GRANO 400 |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250
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$ 1.250
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44121707
| LAPIZ BICOLOR | 4 | Unidad | LAPIZ BICOLOR | LAPIZ BICOLOR CARPINTERO |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240
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$ 240
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47131501
| HUAIPE CORRIENTE BLANCO | 2 | kilogramo | HUAIPE CORRIENTE BLANCO | KILO DE GUAIPE DE CODA |
$ 765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.530
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$ 1.530
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Total Neto
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$ 51.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 9.718
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$ 60.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.