Orden de Compra. Nº3271-25-CM18 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-25-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 510482
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.320 $ 296.320
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo20 (981471 )RESPUESTO PARA MOPA LIVE HUMEDA DE ALGODON 24 OZ 996949(981471) RESPUESTO PARA MOPA LIVE HUMEDA DE ALGODON 24 OZ; Código: ACCMOPALG1607; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.480 $ 61.480
47131602
2239-7-LP12
Traperos200 (1101639 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL 1121633(1101639) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL ; Código: ACCPAMIC1851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.400 $ 332.400
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976371 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M 991371(976371) PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M; Código: HIPHIGAFH2341; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.740 $ 191.740
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico100 (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.100 $ 992.100
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel100 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.400 $ 866.400
0
2239-7-LP12
 50 (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: RESBOLENE4239; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 2.769.840
Descuento $ 83.095
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.482
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.197.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.