Orden de Compra. Nº3271-30-CM19 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-30-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 69879
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos40 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza100 (1570498 )PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD 1572398(1570498) PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD; Código: 12430; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas36 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.596 $ 43.596
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl90 (976526 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: 19872; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.960 $ 93.960
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo60 (1179540 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD 1205564(1179540) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD; Código: 25669; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas30 (975390 )GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA S 990390(975390) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA S; Código: 16284; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.770 $ 31.770
53131608
2239-7-LP12
Jabones40 (211128 )JABÓN POPEYE POPEYE AZUL 170 GR 211128(211128) JABÓN POPEYE POPEYE AZUL 170 GR ; Código: 83128AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
Total Neto $ 367.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.879
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 437.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.