Orden de Compra. Nº3271-46-CM18 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-46-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 248809
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 50 (977110 )GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES 992110(977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1148; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.400 $ 129.400
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos6 (813607 )VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES 818607(813607) VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1238; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.942 $ 180.942
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel120 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.680 $ 1.039.680
Total Neto $ 1.350.022
Descuento $ 40.501
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.809
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.558.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.