|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3271-5-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
|
|
R.U.T. |
61.936.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
San José de la Sierra Nº 360 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
12141 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José de la Sierra Nº 360 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Costa Verde |
|
Razón Social |
SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.807.670-5 |
|
Sucursal |
Comercial Costa Verde |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121613 2239-7-LP12
| Accesorios de pulido de suelos | 2 | | (813607 )VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES 818607 | (813607) VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 31.949,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.898
|
$ 63.898
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.898
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.141
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 76.039
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.