Orden de Compra. Nº3271-52-CM19 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-52-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 190621
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl90 (976526 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: 19872; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.960 $ 93.960
53131608
2239-7-LP12
Jabones30 (211128 )JABÓN POPEYE POPEYE AZUL 170 GR 211128(211128) JABÓN POPEYE POPEYE AZUL 170 GR ; Código: 83128AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: 80672; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.980 $ 112.980
53131608
2239-7-LP12
Jabones20 (1425883 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 5 L UNIDAD 1427758(1425883) JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 5 L UNIDAD; Código: 92067; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.540 $ 150.540
47131603
2239-7-LP12
Esponjas400 (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.800 $ 234.800
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos20 (1301546 )CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD 1327564(1301546) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD; Código: 86499; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.740 $ 309.740
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 80715; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.280 $ 83.280
Total Neto $ 1.003.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.621
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.193.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.