Orden de Compra. Nº3271-533-SE11 "ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-533-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 57239,59
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEFER ltda.
Razón Social VILLAGRAN Y QUEZADA COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.013.145-8
Sucursal PEFER ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181510
Juntas de silicona4Unidad no definidaMASILLA PARA JUNTAS DE 01 KGSMASILLA PARA JUNTAS DE 01 KGS $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760
46171517
Tapas para cerradura1Unidad no definidaCERRADURA DE SOBREPONER SCANANIVINICERRADURA DE SOBREPONER SCANANIVINI $ 35.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.680 $ 35.680
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles4Unidad no definidaSOLVENTE SINTETICO 02 LTS QUIMICA UNIVERSALSOLVENTE SINTETICO 02 LTS QUIMICA UNIVERSAL $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles5Unidad no definidaREMOVEDOR DE PINTURA DE 01 LTS QUIMICA UNIVERSALREMOVEDOR DE PINTURA DE 01 LTS QUIMICA UNIVERSAL $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
31181510
Juntas de silicona4Unidad no definidaSELLADOR POLIURETANO MARCA KLUNTER 310 MLSELLADOR POLIURETANO MARCA KLUNTER 310 ML $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
31201610
Colas3Unidad no definidaCOLA FRIA PROFESSIONAL LANCOCOLA FRIA PROFESSIONAL LANCO $ 3.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.431 $ 10.431
31181510
Juntas de silicona5Unidad no definidaSILICONA MULTIUSOS MARCA SIKA COLOR BLANCO CARTUCHO 300 CM3SILICONA MULTIUSOS MARCA SIKA COLOR BLANCO CARTUCHO 300 CM3 $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
86131502
Pintura5GalónVITRIFICANTE POLIURETANO VITROLUX 63 CHILCOVITRIFICANTE POLIURETANO VITROLUX 63 CHILCO $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450
Total Neto $ 301.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.240
TOTAL OC $ 358.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.