Orden de Compra. Nº3271-56-CM19 "Adq. Art. de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-56-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 443429
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general48 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.024 $ 69.024
47131602
2239-7-LP12
Traperos100 (1101639 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL 1121633(1101639) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL ; Código: ACCPAMIC1851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.400 $ 143.400
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.690 $ 150.690
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico30 (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.390 $ 294.390
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.552 $ 118.552
47131603
2239-7-LP12
Esponjas40 (1283449 )ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES 1309460(1283449) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES; Código: 1224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas60 (981263 )INSECTICIDA MORTEIN RINCONES Y RENDIJAS UNIDAD 996723(981263) INSECTICIDA MORTEIN RINCONES Y RENDIJAS UNIDAD; Código: QUIAMBINS3167; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.300 $ 159.300
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel130 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.130 $ 1.118.130
0
2239-7-LP12
 100 (1603886 )BOLSA DE BASURA LIVE ROLLO 70X90 CM 10 UNIDADES 1605784(1603886) BOLSA DE BASURA LIVE ROLLO 70X90 CM 10 UNIDADES; Código: 4236; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.700 $ 60.700
0
2239-7-LP12
 150 (1603885 )BOLSA DE BASURA LIVE ROLLO 50X70 CM 10 UNIDADES 1605783(1603885) BOLSA DE BASURA LIVE ROLLO 50X70 CM 10 UNIDADES; Código: 4235; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.450 $ 42.450
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1233582 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259653(1233582) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: QUIAMBODO3274; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza20 (981274 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD 996734(981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD; Código: ACCACCVAR1150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
47121801
2239-7-LP12
Plumeros10 (975492 )PLUMERO STATIC DUSTER COLORES PVC 65 CM 990492(975492) PLUMERO STATIC DUSTER COLORES PVC 65 CM; Código: ACCACCVAR1170; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
Total Neto $ 2.406.016
Descuento $ 72.180
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.429
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.777.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.