Orden de Compra. Nº3271-72-CM19 "Adq. Protector Solar"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-72-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Protector Solar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 19975
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL SUPPLIER
Razón Social INDUSTRIAL SUPPLIER SPA
R.U.T. 76.086.361-0
Sucursal INDUSTRIAL SUPPLIER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 4 (1613239 )FILTROS SOLARES RAYTAN DOYPACK DERMOPROTECTOR SPF 50+ 120 ML CAJA X 12 UNIDADES 1615140(1613239) FILTROS SOLARES RAYTAN DOYPACK DERMOPROTECTOR SPF 50+ 120 ML CAJA X 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.280 $ 107.280
Total Neto $ 107.280
Descuento $ 2.146
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.975
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.