Orden de Compra. Nº3271-73-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-73-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 125467
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico30 (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.540 $ 297.540
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.118 $ 29.118
47131603
2239-7-LP12
Esponjas20 (1283449 )ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES 1309460(1283449) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza100 (975871 )PANO LIVE MICROFIBRA 40 X 40 CM UNIDAD 990871(975871) PANO LIVE MICROFIBRA 40 X 40 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.100 $ 87.100
47131602
2239-7-LP12
Traperos150 (1241034 )TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD 1267135(1241034) TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD; Código: ACCPAALG1864; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas20 (302199 )GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302199(302199) GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1468; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.220 $ 103.220
Total Neto $ 680.778
Descuento $ 20.423
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.467
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 785.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.