Orden de Compra. Nº3271-8-CM17 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-8-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 219817,3745
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PA20 (1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038464(1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976371) PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M 991371(976371) PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.050 $ 102.050
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.240 $ 190.240
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel70 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 UNIDADES 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.050 $ 582.050
47131602
2239-7-LP12
Traperos100 (1101639) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL 1121633(1101639) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL ; Código: TMA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.100 $ 162.100
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos5 (813607) VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES 818607(813607) VIRUTILLA VILEDA ESPONJA DE ACERO GALVANIZADA 120 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.955 $ 146.955
Total Neto $ 1.192.715
Descuento $ 35.781
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.376.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.