Orden de Compra. Nº3271-89-CM14 "Adq. Art. de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3271-89-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí"
R.U.T. 61.936.500-3
Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360
Comuna Las Condes
Impuesto 21806,8092
Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYPRA S.P.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPI
R.U.T. 76.546.360-2
Sucursal AYPRA S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS; Código: ;Región : RM $ 13.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.688 $ 104.688
47131615
2239-7-LP12
Escobillones12 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244
Total Neto $ 115.932
Descuento $ 1.159
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.807
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 136.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.