Orden de Compra. Nº3272-5-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3272-6-L107"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3272-5-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3272-6-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas implementar cancha de arena dulce y arneada de 15 por 30mts. Se requiere construir un contenedor.
Proveniente de Licitación 3272-6-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra L.OCTAVIO PALMA PEREZ A Nº 1
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Maria Nº 1697
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Santa Maria Nº 1697
Comuna -1
Impuesto 447061,07
Dirección de Envío de la Factura Santa Maria Nº 1697
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EUGENIO GABRIEL CURGUAN ALOSILLA
R.U.T. 6.641.564-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento17Metro CúbicoCementocemento armado tibos de fierro y cintas de demarcacion, arena dulce y arneada 200metros cubicos $ 138.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.953 $ 2.352.953
Total Neto $ 2.352.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.061
TOTAL OC $ 2.800.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.