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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3272-7-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3272-2-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3272-2-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
L.OCTAVIO PALMA PEREZ A Nº 1 |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Maria Nº 1697 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Maria Nº 1697 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
131945,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Maria Nº 1697 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
eugenio gabriel curguan alosilla |
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Razón Social |
EUGENIO GABRIEL CURGUAN ALOSILLA
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R.U.T. |
6.641.564-3 |
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Sucursal |
eugenio gabriel curguan alosilla |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Corte de muro cemento para abrir puerta, con acabados de costaneras metalicas. Construir 2 estanterias metalicas de 3,3m de largo por 3m de alto y 40cm de profundidad con 6 divisiones de cerco acma. | |
$ 694.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 694.450
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$ 694.450
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Total Neto
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$ 694.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.946
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$ 826.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.