|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3274-463-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Washington Nº 2767 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
806167 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Washington Nº 2767 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903 2239-10-LP12
| Equipo para protección | 100 | | (964160 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981211 | (964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: 197216-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $370 |
$ 1.849,00
|
$ 0,00
|
$ 37.000,00
|
$ 184.900
|
$ 221.900
|
31211909 2239-10-LP12
| Bandejas de pintura | 35 | | (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927 | (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $281 |
$ 1.406,00
|
$ 0,00
|
$ 9.835,00
|
$ 49.210
|
$ 59.045
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 50 | | (1029816 )BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 | (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $414 |
$ 2.072,00
|
$ 0,00
|
$ 20.700,00
|
$ 103.600
|
$ 124.300
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 80 | | (982545 )RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074 | (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $812 |
$ 4.060,00
|
$ 0,00
|
$ 64.960,00
|
$ 324.800
|
$ 389.760
|
31201513 2239-10-LP12
| Cintas de seguridad antideslizante | 4 | | (1513243 )CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 15 MX50 MM UNIDAD 1515244 | (1513243) CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 15 MX50 MM UNIDAD; Código: 2867885; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2436 |
$ 12.182,00
|
$ 0,00
|
$ 9.744,00
|
$ 48.728
|
$ 58.472
|
31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 42 | | (991070 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 | (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $13971 |
$ 69.856,00
|
$ 0,00
|
$ 586.782,00
|
$ 2.933.952
|
$ 3.520.734
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.374.211
|
|
Descuento
|
$ 131.226
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 806.167
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 5.049.152
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.