Orden de Compra. Nº3274-463-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3274-463-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Washington Nº 2767
Comuna Antofagasta
Impuesto 806167
Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección100 (964160 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981211(964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: 197216-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $370 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 37.000,00 $ 184.900 $ 221.900
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura35 (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $281 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 9.835,00 $ 49.210 $ 59.045
31211904
2239-10-LP12
Brochas50 (1029816 )BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $414 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 20.700,00 $ 103.600 $ 124.300
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar80 (982545 )RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $812 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 64.960,00 $ 324.800 $ 389.760
31201513
2239-10-LP12
Cintas de seguridad antideslizante4 (1513243 )CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 15 MX50 MM UNIDAD 1515244(1513243) CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 15 MX50 MM UNIDAD; Código: 2867885; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2436 $ 12.182,00 $ 0,00 $ 9.744,00 $ 48.728 $ 58.472
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua42 (991070 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $13971 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 586.782,00 $ 2.933.952 $ 3.520.734
Total Neto $ 4.374.211
Descuento $ 131.226
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 806.167
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.049.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.