Orden de Compra. Nº3274-470-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3274-470-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Washington Nº 2767
Comuna Antofagasta
Impuesto 82398
Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
2239-10-LP12
Focos scialiticos20 (1519122 )FOCO CASA BONITA 2 LUCES GU10 CIRC VICENZA UNIDAD 1521123(1519122) FOCO CASA BONITA 2 LUCES GU10 CIRC VICENZA UNIDAD; Código: 300190-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1963 $ 9.814,00 $ 0,00 $ 39.260,00 $ 196.280 $ 235.540
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos5 (1392737 )ADHESIVO PISO AGOREX VINILICO 5KG UNIDAD 1419238(1392737) ADHESIVO PISO AGOREX VINILICO 5KG UNIDAD; Código: 40685-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $5472 $ 27.359,00 $ 0,00 $ 27.360,00 $ 136.795 $ 164.155
40142327
2239-10-LP12
Juntas de rótula de tuberías10 (990228 )CUBREJUNTA DVP CUBREJUNTA PLANA CEREZO 1 MTREO 1007328(990228) CUBREJUNTA DVP CUBREJUNTA PLANA CEREZO 1 MTREO ; Código: 118164-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $714 $ 3.569,00 $ 0,00 $ 7.140,00 $ 35.690 $ 42.830
Total Neto $ 442.525
Descuento $ 8.851
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.398
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 516.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.