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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3275-145-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO EXTINTORES FEB-MAR.024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3275-17-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
URUGUAY 174, VALPARAISO, VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
30303,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URUGUAY 174, VALPARAISO, VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2024 |
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Proveedor |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
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R.U.T. |
76.512.530-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTORES SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°6775,6885,6896,6887,6881, 6856, 6895,6926,6913,6936,6922, 7057 Y 7045.
| SEGUN COTIZACIÒN N°20634 DEL 22.MAR.024 Y COTIZACIÓN N°20716 DEL 04.ABR.024 (SERVICIOS REALIZADOS EN FEB. Y MAR.024) |
$ 159.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.490
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$ 159.490
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Total Neto
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$ 159.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.303
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$ 189.793
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.