Orden de Compra. Nº3277-133-CM20 "SN 107 ADQ. CARRO DE CURACION"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3277-133-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2020
Nombre de la Orden de Compra SN 107 ADQ. CARRO DE CURACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027006003000033365012152905002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749
Comuna Quintero
Impuesto 59437
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192404
2239-8-LP14
Carros médicos o accesorios1 (1099434 )CARRO CURACIÓN - MX-FC-2704L 103 X 76 CM 1119434(1099434) CARRO CURACIÓN - MX-FC-2704L 103 X 76 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.987 $ 315.987
Total Neto $ 315.987
Descuento $ 3.160
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.437
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 372.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.