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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3277-159-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FF.EE 108 ADQ. INSUMOS DE OFICINA compra ágil: 3277-57-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
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R.U.T. |
61.103.022-3 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
38178,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | ADQ. INSUMOS DE OFICINA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS A SOLICITAR) | |
$ 200.939,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.939
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$ 200.939
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Total Neto
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$ 200.939
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.178
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$ 239.117
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.