Orden de Compra. Nº3277-261-SE20 "ETI 159 ADQ. HERRAMIENTAS DE TELEFONÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3277-261-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ETI 159 ADQ. HERRAMIENTAS DE TELEFONÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3277-66-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122203000033434022152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749
Comuna Quintero
Impuesto 28759,92
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171504
Sopletes1UnidadSOPLETE SEGÚN ARCHIVO SOPLETE SEGÚN ARCHIVO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
23171504
Sopletes1UnidadPISTOLA ADHESIVO BARRA STANLEY GR20 PISTOLA ADHESIVO BARRA STANLEY GR20 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
23171504
Sopletes1UnidadTELÉFONO DE PRUEBA ST230 TELÉFONO DE PRUEBA ST230 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
23171504
Sopletes1UnidadESMERIL ELÉCTRICO BG 150 BAUKER ESMERIL ELÉCTRICO BG 150 BAUKER $ 45.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.368 $ 45.368
Total Neto $ 151.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.760
TOTAL OC $ 180.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.