|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3277-372-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GD ADQUISICION DE INSUMOS DE CAMPAÑA REF 162 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3277-73-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
|
|
R.U.T. |
61.103.022-3 |
|
Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
11400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROVEMARK INGENIERIA EIRL |
|
Razón Social |
PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO PROVEEDORES MARITIMO
|
|
R.U.T. |
76.087.675-5 |
|
Sucursal |
PROVEMARK INGENIERIA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111705
| Luz química | 50 | Unidad | ADQUISICION DE LUZ QUIMICA CIALUME DE PREFERENCIA COLOR VERDE Y ROJO | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.400
|
|
$ 71.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.