|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3277-375-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GD SLC CUERDA DE CAMPAÑA REF:188 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
|
|
R.U.T. |
61.103.022-3 |
|
Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
10032 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HAMA S.A. |
|
Razón Social |
HAMA S A
|
|
R.U.T. |
86.400.200-5 |
|
Sucursal |
HAMA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31151502
| Cuerda de poliéster | 60 | Metro Lineal | CUERDA DINAMICA 7MM | CUERDA DINAMICA 7MM |
$ 880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.800
|
$ 52.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.032
|
|
$ 62.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.