|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3277-565-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FE 192 ADQ. BOLSA ESTANCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3277-25-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
|
|
R.U.T. |
61.103.022-3 |
|
Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
118560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AEROSERVICE SA |
|
Razón Social |
AERO SERVICE S.A
|
|
R.U.T. |
76.188.714-9 |
|
Sucursal |
AEROSERVICE SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49141504
| Instrumentos o accesorios para buceo | 8 | Unidad | BOLSA DE ESTANCO
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Bolso estanco OMS de acuerdo a ESPECETC adjuntas |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 624.000
|
$ 624.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 624.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.560
|
|
$ 742.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.