Orden de Compra. Nº3277-635-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3277-37-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3277-635-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3277-37-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3277-37-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027800801000044199012152204013000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
R.U.T. 61.103.022-3
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749
Comuna Quintero
Impuesto 216289,92
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA GARY Y CIA LTDA
Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.185.540-7
Sucursal MARCELA GARY Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cortinas3UnidadOFICINA 2 (SALA DE REUNIONES) ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO BLACK OUT EXTRA SMART OUT MAYOR DETALLE DE MEDIDAS DE CORTINAS EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS (ANEXO 8, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)CORTINAJE ROLLER OFICINA DOS COMPUESTA DE 3 PAÑOS DE CORTINAS ROLLER. $ 66.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.314 $ 199.314
52131501
Cortinas6UnidadOFICINA 01 (PRINCIPAL) ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO BLACK OUT EXTRA SMART OUT MAYOR DETALLE DE MEDIDAS DE CORTINAS EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS (ANEXO 8 , ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS)CORTINAJE ROLLER OFICINA 1 COMPUESTA DE SEIS PAÑOS DE CORTINAS ROLLER. $ 63.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.240 $ 381.240
52131501
Cortinas2UnidadOFICINA 4 (OFICINA LOGÍSTICA) ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO BLACK OUT EXTRA SMART OUT MAYOR DETALLE DE MEDIDAS DE CORTINAS EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS (ANEXO 8, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) NOTA: CORTINAS DEBEN TERMINAR POR FUERA DE LA REPISA CORTINAJE ROLLER OFICINA 4 COMPUESTA DE 6 PAÑOS DE CORTINAJE ROLLER $ 190.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.348 $ 380.348
52131501
Cortinas2UnidadOFICINA 5 (SECUNDARIA) ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO BLACK OUT EXTRA SMART OUT MAYOR DETALLE DE MEDIDAS DE CORTINAS EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS (ANEXO 8, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) NOTA: CORTINAS DEBEN PASAR LA REPISA CORTINAJE ROLLER OFICINA 5 COMPUESTA DE 3 PAÑOS DE CORTINAS ROLLER $ 88.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.466 $ 177.466
Total Neto $ 1.138.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.290
TOTAL OC $ 1.354.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.