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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3277-781-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SN SUMINISTROS MEDICOS DENTALES REF 404/162I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3277-156-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
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R.U.T. |
61.103.022-3 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
21844,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO DE ATENCION | DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HRS |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151681
| Sets de anestesia odontológica o accesorios | 8 | Caja | ANESTECIA AL 3% | |
$ 8.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.600
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$ 71.600
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 5 | Litro | ORALGENE CLORHEXIDINA GLOCONATO AL 012% | |
$ 8.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.370
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$ 43.370
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Total Neto
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$ 114.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.844
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$ 136.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.