|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3280-109-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3280-119-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Proveniente de Licitación
|
3280-119-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
61.102.031-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
61.102.031-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
232233,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MIGUEL CHAVAN Y CIA.
|
|
R.U.T. |
3.356.843-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102
| SEGUN DETALLE ADJUNTO CON SUS MARCAS Y VALORES | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE ADJUNTO CON SUS MARCAS Y VALORES | MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 1.222.282,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.222.282
|
$ 1.222.282
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.222.282
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 232.234
|
|
$ 1.454.516
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.