Orden de Compra. Nº
3280-130-AG26
"
MANTENCIÓN EQUIPOS CONTROL DE AVERÍAS LSG. QUINTERO.
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3280-130-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN EQUIPOS CONTROL DE AVERÍAS LSG. QUINTERO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T.
61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T.
61.102.031-7
Dirección de Facturación
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
213084,24
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2026
Título
Descripción
FACTURACIÓN
ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO
COORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON EL PERSONAL RESPONSABLE:
CONTACTO: TENIENTE 2° CLAUDIO OLATE ORTIZ
FONO: +56982221479
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
R.U.T.
76.512.530-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
9
Unidad
MANTENCIÓN EXTINTOR CO2-BC 5 KILOS
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.100
$ 62.100
46191601
Extintores
1
Unidad
MANTENCIÓN EXTINTOR CLASE K 6 LITROS
$ 11.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
46191601
Extintores
2
Unidad
RECARGA EXTINTOR ESPUMA AB 10 LITROS
$ 13.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.120
$ 27.120
46191601
Extintores
9
Unidad
PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
46191601
Extintores
2
Unidad
PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR ESPUMA
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
46191601
Extintores
1
Unidad
PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CLASE K
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
46191601
Extintores
3
Unidad
REVISIÓN TÉCNICA A EQUIPO AUTÓNOMO
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
46191601
Extintores
6
Unidad
MANTENCIÓN TÉCNICA AL CILINDRO
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
46191601
Extintores
10
Unidad
REVISIÓN TÉCNICA A EQUIPO ESCAPE ELSA
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
46191601
Extintores
1
Unidad
REVISIÓN DE NIVELES A 2 BOTELLAS BANCO CO2 45 KILOS Y BOTELLIN DE DISPARO INCLUYE CERTIFICADO DE SERVICIOS.
$ 284.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.076
$ 284.076
Total Neto
$ 1.121.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.084
TOTAL OC
$ 1.334.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.