Orden de Compra. Nº3280-145-AG26 "MATERIALES CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO SEÑALVALP"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-145-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO SEÑALVALP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 213035,41
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL PERSONAL RESPONSABLE:
CABO 2° FELIPE GUERRERO VILLEGAS
FONO: +56974017234
DIRECCIÓN DE ENTREGA: ANTONIO VARAS 348, VALPARAÍSO
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CARTAGENA SPA
Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA
R.U.T. 76.878.023-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CARTAGENA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadMATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BASES DE CONCRETRO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 1.121.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.239 $ 1.121.239
Total Neto $ 1.121.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.035
TOTAL OC $ 1.334.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.