Orden de Compra. Nº3280-148-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3280-15-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-148-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3280-15-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 132707,78
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON EL PERSONAL RESPONSABLE:
SUBOFICIAL JORGE CHAVEZ ALVARADO
FONO: 32-2208905
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotriz Cartoni Ltda.
Razón Social AUTOMOTRIZ CARTONI LIMITADA
R.U.T. 76.019.820-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Automotriz Cartoni Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCIÓN 20.000 KMS VEHÍCULO FISCAL L-1345  $ 304.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.428 $ 304.428
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCIÓN 30.000 KMS VEHÍCULO FISCAL L-1367  $ 394.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.034 $ 394.034
Total Neto $ 698.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.708
TOTAL OC $ 831.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.