Orden de Compra. Nº3280-212-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3280-66-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-212-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3280-66-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3280-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
Comuna 78
Impuesto 988000
Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Hernández Mesa
Razón Social RICARDO JUAN HERNANDEZ MESA
R.U.T. 4.359.547-4
Sucursal Ricardo Hernández Mesa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222026
Faro1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN FARO DUPRAT  $ 5.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000
Total Neto $ 5.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.000
TOTAL OC $ 6.188.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.