Orden de Compra. Nº3280-258-AG25 "MATERIALES REPARACIÓN BAÑO CAMAROTE SUBOFICALES MARITGOBVALP"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN BAÑO CAMAROTE SUBOFICALES MARITGOBVALP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 58979,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL PERSONAL RESPONSABLE:
CABO 1° JOSE CERDA TORRES
FONO: 32-2208905
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2GalónPASTA MURO  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31162313
Kits de montaje2UnidadKIT DE WC  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30161707
Suelos de vinilo8Metro CuadradoPISO SPC 0,6 MM CODIGO: GOLDEN 379-5  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.920 $ 103.920
31211506
Pinturas de látex1TinetaPINTURA LATEX EXTRACUBRIENTE  $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
31201602
Pastas1TinetaPASTA GRAVISOL MEDIANO  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31201616
Adhesivos líquidos4TinetaPEGAMENTO AC  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 310.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.980
TOTAL OC $ 369.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.