Orden de Compra. Nº3280-341-SE18 "ALIMENTACIÓN CONTRATADA "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-341-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN CONTRATADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-81-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 979243,85
Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2018
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORCOMSE SOLICITA  ACEPTACIÓN ORCOM, PARA POSTERIOR PAGO.
FACTURACIONFACTURAR A NOMBRE :
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
ALMIRANTE SEÑORET N° 47 VAKLPARAÍSO 
RUT : 61.102.004-K
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compass Group
Razón Social COMPASS CATERING Y SERVICIOS CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.544.560-0
Sucursal Compass Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadDESAYUNO 555 ALMUERZO 1117 ONCE 702 CENA 559 DESAYUNO 555 ALMUERZO 1117 ONCE 702 CENA 559 $ 5.153.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.153.915 $ 5.153.915
Total Neto $ 5.153.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 979.244
TOTAL OC $ 6.133.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.