Orden de Compra. Nº3280-366-SE24 "MATERIALES GENERADOR PRINCIPAL LSG. QUINTERO "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-366-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GENERADOR PRINCIPAL LSG. QUINTERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 242333,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaíso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL RESPONSABLE:
TENIENTE 1° PAULA BARRIENTOS BARRIENTOS
FONO: +56956981520
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social FINNING CHILE S A
R.U.T. 91.489.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire1UnidadREPUESTOS Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO GENERADOR PRINCIPAL UNIDAD MARÍTIMA LSG. QUINTERO, SEGÚN PRESUPUESTO Y DETALLE ADJUNTO.  $ 1.275.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.440 $ 1.275.440
Total Neto $ 1.275.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.334
TOTAL OC $ 1.517.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.