Orden de Compra. Nº3282-11045-CM08 "Articulos de Limpieza"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Oficiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3282-11045-CM08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Limpieza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Oficiales
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Facturación Agustinas Nº 743
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11028,55
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
PANO SPONGI 374Unidad no definidaPANO SPONGI ; Código: ;Región : RM PANO SPONGI PANO SPONGI $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840
Total Neto $ 59.840
Descuento $ 1.795
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.029
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.