Orden de Compra. Nº3282-111-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3282-115-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Oficiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3282-111-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3282-115-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA DE HIGIENE
Proveniente de Licitación 3282-115-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Oficiales
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Facturación Agustinas Nº 743
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20520
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Julio Serra y Cia. Ltda.
R.U.T. 84.345.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102704
Gorros de chef desechables300UnidadGorros de chef desechablesGORROS DE CARTON PARA CHEF $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 20.520
TOTAL OC $ 128.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.