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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3282-25-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LR17 MANTENIMIENTO 120 MIL KM CAMIONETA NISSAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CLUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
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R.U.T. |
61.103.009-6 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas Nº 743 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
38078 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas Nº 743 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ing.de Serv.Automotriz Macias y Cia.Ltda |
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Razón Social |
INGENIERIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ MACIAS Y CIA LT
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R.U.T. |
79.575.250-1 |
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Sucursal |
Ing.de Serv.Automotriz Macias y Cia.Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101 2239-4-LR17
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | | (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 | (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3)
; SERVICIO POR $ 10(1)
; SERVICIO POR $ 100(4)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 200.413,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.413
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$ 200.413
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Total Neto
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$ 200.413
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.078
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 238.491
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.